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公司内部审计流程与内容,公司内部审计的工作内容是什么

  有些对审计一窍不通的人,一听到内审就会觉得企业有问题。他们可能会很慌张,会想企业是不是发生了大规模的变化,或者企业的财务状况发生了什么大的事情。

  实际上,内部审计是对企业的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及企业主要负责人经济责任的履行情况实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进企业改善治理、实现目标的活动。它对企业的推广和发展起着巨大的作用。

   1、帮助企业提高经济效益。

  通过内部审计,我们可以了解管理和生产过程中存在的问题。比如企业管理混乱,亏损等。这时候就可以整顿企业管理结构,解决或弥补亏损问题。它可以改善企业管理,降低生产成本,提高生产效率。

   2.促进企业财产安全。

  检查企业物资财产管理是否存在安全漏洞,保管是否有损失。检查酒店的火灾隐患和其他问题。通过审计,可以促进财产物资的安全有效管理。

   3.有利于企业财务的规范化管理。

  其实不管做什么审计,都是以预防为主。企业内部审计更是如此。至于理财,文章开头已经提到了。主要检查成本、营业收入、利润、资金、应收款项等方面是否存在财务赤字、中饱私囊等问题。从根本上并尽可能保证企业的财产不受损害。

  当然,内部审计的作用不仅仅是以上三种作用。

  审计部宣传自己是抵御风险的第三道防线,在开展业务时倡导风险导向的内部审计,在实施审计全覆盖时力求实现重大风险的全覆盖。

  总之,内部审计的主要职能是监督、查错、防弊。完善企业内部管理控制可以使企业更有效率,降低企业的相关风险,使企业更快更有效率地发展。


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