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公司内部审计内容有哪些,内部审计是干啥的

   7月14日,李克强总理在国务院常务会议上说:“这次审计发现了大宗商品非法倒卖、偷税漏税等重大违法问题线索。这些问题扰乱了正常秩序和公平竞争的市场环境,侵犯了国家税收法定的基础。情况非常糟糕。”

  他还说:“对审计发现的问题,有关地方和部门要抓紧制定整改台账,严格落实责任,扎实整改到位。”

  审计人员的工作内容是什么?

   1.审计人员将审查企业各项财务制度的执行情况,并协助审计主管拟定审计计划或方案;

   2.负责资产、负债、收入、成本、费用、利润及其他单项业务的审计;

   3.获取充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,根据审计程序和审计计划为企业运营提供成长服务;

   4.审核财务收支项目、费用及报销等。

   5.审查发票、凭证、账簿、报表的真实性及其填制是否符合企业财务制度的要求;

   6.检查、复核审计证据,并提出个别审计评价意见;

   7.对所有涉及的审计事项编写内部审计报告,并提出意见和建议;

   8.为企业保密,并按规定使用获取的财务信息。

  审计的具体职能是什么?

  审计主要有两个功能,一个是制约,一个是促进。

  约束的作用:

   1.能够揭露偏离社会主义方向的商业行为。

   2.能够揭露企业经济数据中的错误和欺诈行为。因为财务信息能够真实、正确、合理、合法地反映经济活动的事实。审计人员可以通过审计检查和监督,揭露企业经济业务中的错误和舞弊行为,从而进一步追究相关责任人的责任。

   3.打击各种经济犯罪。

  促销的作用:

   1、促进企业经济管理水平和经济效益的提高。

   2.推进企业内部控制制度的建设和完善。

   3.促进企业健康运行和社会经济秩序。

   4.促进正确处理企业的各种经济利益。

  综上所述,审计对企业和社会都有积极的作用。


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