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关于企业纳税申报的问题论文,企业纳税申报情况怎么填写

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4月份申报在即,很多事情需要做好,比如报税,最后的结算。3月份申报的时候,很多企业都遇到了类似的问题。如何解决它们?如下所示:

1.说明:纳税人反映申报表带出的廉政数据不正确。(如下图所示)

解决方法:将问题反馈给二线运维人员,二线工作人员会查询数据库确认信息,然后为纳税人重新提取确认信息,或者要求纳税人到办税大厅窗口重新登记信息。

2.描述:打开软件,提示软件不是新版本。请退出软件并开始升级。(如下图所示)

解决方法:让纳税人按照提示继续升级软件,或者下载新的汇总安装包进行升级。

3.描述:软件提示“您好,您的税务登记信息未查到。请按照以下要求办理:(1)新开办企业或已办理五证(三证)业务,且未在国税机关办理注册登记;(2)已经办理第一步的,请更新法人一证信息。(3)如果已经办理了步骤1和2,请在30分钟后重新注册。”或者提示429或76文件错误。(如下图所示)

解决方案:(1)要求企业按照提示完成操作;(2)如果上报的证件有误,提供远程服务,为纳税人登记证件。

4.纳税人按其正常销售额填写普通人附表1后,如有服务,填写明细计算清单后,第三栏价税合计保留时代红,提示必须是表1第11栏第2.4.5.9b.12.13a.13b.13c行第二笔?

原因:本月出现这个问题的原因是金税三期征收期新增了附表1与计算表的强制校验关系。这个问题在前一个月也出现过。对于普通人来说,计算表中的价税合计和附表1中的价税合计有尾差。但是所有尾差范围在正负0.5的对账单都可以正常验证保存,因为这个对账单不涉及用户缴费,但是这个月即使有0.01的尾差也会出现这个提示。因为申报表的供水方式和复印件数据的计税方式不同,涉及到四舍五入的问题,所以有尾差。(附表中一价税总额与防伪税控复印报价税总额存在尾差问题。申报软件的计算方法是将不含税销售总额乘以税率计算出投标税总额,而抄税系统根据用户开票情况,将税率乘以单张发票计算出增税总额)。

解决方法:

(1)首先调整计算表中的不含税销售额,直到总价税等于附表中的总价税;

(2)在方法(1)的调整下,仍有无法进行表间检查的情况。建议企业调整附表1中的销售金额(金额与纳税申报金额相差在10元以内,一窗比对即可通过);

5.点击年报验收结果,提示调用系统异常。请联系运维人员处理;年报A10600《企业所得税弥补亏损明细表》,打开后报错,提示错误91/440,显示斜线(如下图所示)

原因:经核实,是3月4日税务总局3号后台对一张106000企业所得税补偿损失明细表进行后台调整造成的,用户需要点击下载报表重新获取报表。

解决方法:先点击异常原因下的“确定”,再点击下载报告。是否初始化,选择“是”,然后清空报表,重新填写,再重新上传。

6.税务软件,新的征收期提示“您还没有拿到网上应申报的税款”、“您在税务机关还有未完成的业务”,用户点击下载报表后无法解决;

原因:“我没有拿到你应该网上申报的税”一般是第三种

(一)规模较小的季报企业,应在1月、4月、7月、10月申报;

(2)一般新住户登录税务软件,点击我的-税务信息-申报税种:先查看企业税种、申报期、有效期是否正常,然后点击我的-税务信息-合格:查看一般用户合格的时间,核实无误后,下载报表提交检索刷新(如下图所示);

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