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差旅费用报销单怎么填范本,差旅费报销单填写注意事项

  支出凭证填制样本

   1.可以填写报销人姓名和报销目的,比如某某报销交通费。

   2.在附件中填写实际运输费单据的数量。这些是支出凭证的附件;制作会计凭证时,只能填写一个,因为支出凭证是会计凭证附件的编号。

   3.差旅费也应填写在报销单上。如果您使用费用凭单,请填写费用凭单。如果您有特殊的费用报销表,请填写此表。一般官方税局会出一大笔。门票可以直接报销,小型张门票便于管理,可以填写支出凭证提交报销。

  但无论哪种报销方式,都必须经过领导签字批准,经办人签字后才能报销。

  费用凭证和费用报销单的区别

  费用报销单:员工只有在花完钱后才能将发票拿回公司报销。一般用于报销差旅费、招待费和日常交通通讯费。是报销给个人的钱;

  支出凭证:指公司在业务中发生的费用,如合同款、租金、财务审计费、咨询费等大额支出。通常是提前收到发票,贴在支出凭证上,但这个时候钱可能还没交。可以由公司支付给大众银行,也可以小额现金支付。

  注:如确实不清楚,以公司财务制度为准。如果是小公司,可以用费用凭证代替费用报销。此外,还有差旅费的特殊费用报销。

  支出凭单发票大小

  可以将多张发票附加到支出凭单。但是,在编制会计凭证时,必须根据发票内容设置会计科目。比如支出凭证后面的发票涉及招待费、办公用品、福利费等。会计分录是:

  借:管理费用-业务招待费

  借:管理费用-办公费用

  借:管理费用-福利费

  信用:现金


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